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示范区审计局服务承诺

服务项目

服务内容

     

项目承诺

责任人

分管领导

违诺处理

送达审计

通知书

向被审单位送达审计通知书。

在审计组实施审计3日前送达到被审单位,审计通知书载明审计内容、范围、时间及需要提供的资料。

审计组

董立民

87036805

审计机关应当对审计组的审计工作进行监督检查,对审计组及其审计人员在审计过程中的重大过失和违法行为,应当追究其责任。

审计实施

阶段

审计人员按审计方案的要求,分工协作,通过查凭证、帐表,查阅文件资料,抽查现金、实物、有价证券和被审计单位运用电子计算机管理财政、财务收支的财务会计核算系统,向有关单位和人员调查进行审计,并取得证明材料。

审计人员应当本着客观、公正的原则认真实施审计,在向有关单位和个人进行调查询问时,应当出示审计通知书副本,证明材料必须有提供者单位或个人的签名盖章。审计人员要严格执行廉洁从审的规定。

征求被审计单位意见

审计取证业务结束后,审计组编制审计工作底稿,并撰写审计报告,书面征求被审计单位意见。

书面送达审计报告征求意见稿,被审计单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见。在规定期限内,未提出书面意见的,视同无异议,并由审计人员予以注明;有异议的,审计组应当进一步研究核实,如有必要,应当修改审计报告。

审计组向审计机关提交审计报告

审计组将审计报告,被审计单位对审计报告的书面意见及审计组的书面说明,一并报送审计机关。

对审计事项实施审计结束后,应当及时向审计机关提出审计报告。

复核审定

审计报告

由复核人员复核审计报告后,提出复核意见,重大事项由审计机关业务会议审定。

与审计事项有关的事实是否清楚,证据是否确凿,被审计单位对审计报告的意见和复核人员提出的复核意见是否正确,审计评价意见是否准确、合法、适当。

审计机关

审计处理

处罚

做出审计结论和决定,通知被审计单位执行。

按照《审计法》及有关财经法规,对违纪违规行为进行处理。被审计单位对审计结论和决定不服的,可以在收到结论和决定之日起60日内向上一级审计机关申请复审。做出较大数额罚款的审计决定,被审计单位有权要求举行听证。